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    福建自考網(wǎng)> 試題題庫列表頁> 下列各項不屬于內(nèi)部控制要素的是

    2017年10月審計學(xué)

    卷面總分:120分     試卷年份:2017    是否有答案:    作答時間: 120分鐘   

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    下列各項不屬于內(nèi)部控制要素的是

    • A、對控制的監(jiān)督
    • B、風(fēng)險評估過程
    • C、控制活動
    • D、被審計單位的經(jīng)營風(fēng)險
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    注冊會計師王魏對某公司貨幣資金內(nèi)部控制狀況進行調(diào)查,發(fā)現(xiàn)以下情況:

    1)出納員負責(zé)現(xiàn)金收付,收取、保管和開具銀行支票,保管法人代表印鑒,開具 銷售發(fā)票,登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬,不定期盤點現(xiàn)金,每年編制一次銀行存款余額調(diào)節(jié)表(不論收到幾張對賬單),三天去一次銀行存取現(xiàn)金,并收取 銀行賬單。

    2)三名會計員分別登記現(xiàn)金、銀行存款總賬及收入、費用總賬和明細賬,但不了 解銀行存款未達賬項,也不作任何賬務(wù)處理。

    3)副總經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)及經(jīng)批準(zhǔn)的特殊人員,可以根據(jù)需要到出納員處開取印章齊 全的空白支票,供用款之需。

    4)出差人員可以到出納員處預(yù)支差旅費,經(jīng)填寫特地印制的借條,經(jīng)副總經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后付款,借條抵作庫存現(xiàn)金,不進行賬務(wù)處理,出差人員回來報銷后收回借條銷毀。

    【要求】指出上述內(nèi)部控制存在的缺陷,并提出相應(yīng)的改進建議(在答題紙上列表作答)。

    存在的問題

    改進建議




    下列關(guān)于函證審計程序的提法,不正確的是

    • A、應(yīng)收賬款函證是重要的審計程序
    • B、應(yīng)付賬款函證是非必要的審計程序
    • C、預(yù)付款項的函證效果要比預(yù)收款項的好
    • D、肯定式函證的成本要低于否定式函證

    在確定審計證據(jù)的相關(guān)性時,下列事項中不屬于注冊會計師應(yīng)當(dāng)考慮的是

    • A、只與特定認定相關(guān)的審計證據(jù)并不能替代與其他認定相關(guān)的審計證據(jù)
    • B、特定的審計程序可能只為某些認定提供相關(guān)的審計證據(jù),而與其他認定無關(guān)
    • C、針對同一項認定可以從不同來源獲取審計證據(jù)或獲取不同性質(zhì)的審計證據(jù)
    • D、從外部獨立來源獲取的審計證據(jù)比其他來源獲取的審計證據(jù)更可靠

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